Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001260

Favorecido

IGOR SOUSA DOS SANTOS
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

00060796441340

Emissão:

18/11/2019

Plano Interno:

000548

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

249.059/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de diárias conforme Portaria n. 181/2019/CEGPA, período 18/11 a 19/11/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001260 18/11/2019 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 181/2019/CEGPA, período 18/11 a 19/11/2019.
2019NE001260 18/11/2019 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria n. 181/2019/CEGPA, período 18/11 a 19/11/2019.
2019NL003959 18/11/2019 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059241 19/11/2019 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,