CPF/CNPJ:
00021632820315
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000544
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias Civil - Dentro do Estado
Processo:
237.607/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000
pagamento de diárias conforme Portaria 178/2019/CEGPA, período 11/11 a 13/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001207 | 13/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 178/2019/CEGPA, período 11/11 a 13/11/2019.
|
2019NE001207 | 13/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 178/2019/CEGPA, período 11/11 a 13/11/2019.
|
2019NL003898 | 13/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058853 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,