Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE DOM PEDRO NO PERIODO DE 10 A 11/06/2019 P/ REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
2019NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
2019NE000242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PERITORÓ E CODÓ NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE COELHO NETO, NO PERIODO DE 05 A 09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 5 DIARIAS P/MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS E SÃO LUIZ GONZAGA NO PERIODO DE 19 A 23/08/2019 P/REALIZAR O MONITOTAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DA NOB/SUAS |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS, PROC. 180528/19__QUANTIDADE: 5__PERIODO: 09 A 13/09/19__MUNICIPIO: CANTANHEDE, ITAPECURU MIRIM |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO SUAS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CAXIAS-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA APOIO TECNICO PLANO DE CONTINGENCIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE VL.ESPERANÇA__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 17 A 20/11/2019__MUNICIPIO: IMPERATRIZ |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ATIVIDADE DO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.__PERÍODO: 09 A 13/12/2019__LOCAL: BRASÍLIA |
1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
Totais: | 8.712,00 | 8.712,00 | 8.712,00 |
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