CPF/CNPJ:
00027845010359
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215804/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000585 | 09/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
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2019NE000585 | 09/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS P/MUNICIPIO DE GRAJAÚ-MA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 PARA REALIZAR O MONITORAMENTO TECNICO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIA
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2019NL001429 | 09/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049141 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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