CPF/CNPJ:
00025512714368
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000520
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
222481/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS P/MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA NO PERIOD DE 14 A 15/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000595 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS P/MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA NO PERIOD DE 14 A 15/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-MA.
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2019NE000595 | 11/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Diárias canceladas em virtude da mudança das datas pelos referidos Municípios.
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2019NE000601 | 11/10/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 2 DIARIAS P/MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA-MA NO PERIOD DE 14 A 15/102019 P/ REPRESENTAR O CONSELHO ESTADUL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS-M
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2019NL001461 | 11/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias canceladas em virtude da mudança das datas pelos referidos Municípios.
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2019NL001481 | 11/10/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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