CPF/CNPJ:
00019742142300
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000538
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
92657/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. PAGT. 5 DIÁRIAS P/FORTALEZA-CE, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DE COORDENDORES ESTADUAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ P/AVALIAR RESULTADOS CONQUISTADOS1ºS MESES E FORMAÇÃO MULTIPLICADORES REGIÃO NORDESTE , PERIODO 21 A 23/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000108 | 14/05/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGT. 5 DIÁRIAS P/FORTALEZA-CE, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DE COORDENDORES ESTADUAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ P/AVALIAR RESULTADOS CONQUISTADOS1ºS MESES E FORMAÇÃO MULTIPLICADORES REGIÃO NORDESTE , PERIODO 21 A 23/05/19.
|
2019NE000108 | 14/05/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. PAGT. 5 DIÁRIAS P/FORTALEZA-CE, PARTICIPAR 2ª REUNIÃO DE COORDENDORES ESTADUAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ P/AVALIAR RESULTADOS CONQUISTADOS
|
2019NL000225 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013907 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,