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NOTA DE EMPENHO 2019NE000094

Favorecido

MARGARETE CUTRIM VIEIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00014777592391

Emissão:

10/05/2019

Plano Interno:

000538

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

93440/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

2 DIARIAS PARA REUNIAO COORD.ESTADUAIS PROG.CRIANÇA FELIZ__PERIODO: 22 e 23/05/19__MUNIC.: FORTALEZA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000094 10/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2 DIARIAS PARA REUNIAO COORD.ESTADUAIS PROG.CRIANÇA FELIZ__PERIODO: 22 e 23/05/19__MUNIC.: FORTALEZA
2019NE000094 10/05/2019 786,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno ob 12876
2019NE000098 13/05/2019 -786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2 DIARIAS PARA REUNIAO COORD.ESTADUAIS PROG.CRIANÇA FELIZ__PERIODO: 22 e 23/05/19__MUNIC.: FORTALEZA
2019NL000196 10/05/2019 0,00 786,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno ob 12876
2019NL000208 10/05/2019 0,00 -786,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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