CPF/CNPJ:
00010017941334
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
000519
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
232097/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIO DE MARAJÁ DO SENA-MA NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000728 | 06/11/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIO DE MARAJÁ DO SENA-MA NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
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2019NE000728 | 06/11/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 4 DIARIAS P/MUNICIPIO DE MARAJÁ DO SENA-MA NO PERIODO DE 11 A 14/11/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOS DOS SER
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2019NL001708 | 06/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056051 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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