CPF/CNPJ:
00010017941334
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180507/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180507/2019__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 02 A 05/09/2019__MUNICIPIO: SÃO FRANCISCO DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000404 | 27/08/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180507/2019__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 02 A 05/09/2019__MUNICIPIO: SÃO FRANCISCO DO MA
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2019NE000404 | 27/08/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, PROC. 180507/2019__QUANTIDADE: 4__PERIODO: 02 A 05/09/2019__MUNICIPIO: SÃO FRANCISCO D
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2019NL001004 | 27/08/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037662 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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