CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000528
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
212980/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO - SENARC/PBF/MDS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000545 | 01/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO SCORE DE VALOR CRITICO - SENARC/PBF/MDS
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2019NE000545 | 01/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA AGUA BRANCA NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2019 PARA CAPACITAR EQUIPES TECNICAS QUANTO A MET
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2019NL001363 | 01/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047714 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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