CPF/CNPJ:
00005398225316
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
96401/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO GESTÃO DO CADUNICO E PBF__PERIODO: 20 A 24/05/19__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000102 | 13/05/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO GESTÃO DO CADUNICO E PBF__PERIODO: 20 A 24/05/19__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO
|
2019NE000102 | 13/05/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO GESTÃO DO CADUNICO E PBF__PERIODO: 20 A 24/05/19__MUNIC.: GOV.NEWTON BELLO
|
2019NL000217 | 13/05/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013310 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,