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NOTA DE EMPENHO 2019NE000125

Favorecido

KARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00003198601320

Emissão:

24/05/2019

Plano Interno:

000525

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

100752/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Vigilância Socioassistencial

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/2019__MUNIC.: AGUA DOCE, SANTANA, MILAGRES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000125 24/05/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/2019__MUNIC.: AGUA DOCE, SANTANA, MILAGRES
2019NE000125 24/05/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO TECNICO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS__PERIODO: 27 a 31/05/2019__MUNIC.: AGUA DOCE, SANTANA, MILAGRES
2019NL000311 24/05/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016859 27/05/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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