CPF/CNPJ:
00001953420389
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
217568/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E AMAPÁ DO MARANHÃO, NO PERIODO DE 28/10 01/11//2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMIÍLIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000675 | 21/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E AMAPÁ DO MARANHÃO, NO PERIODO DE 28/10 01/11//2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMIÍLIA E CADUNICO PARA BUSCA ATIVA.
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2019NE000675 | 21/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. 5 DIARIAS P/OS MUNICIPIOS DE CENTRO NOVO E AMAPÁ DO MARANHÃO, NO PERIODO DE 28/10 01/11//2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS
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2019NL001566 | 21/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052263 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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