CPF/CNPJ:
00001953420389
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000522
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131515/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, BURITICUPU E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 08 A12/07/2019 P/TREALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS AÇÕES DO PLANO INDIGENISTA P/IDENTIFICAÇÃO E INCLUSAO DO CADUNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000205 | 25/06/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, BURITICUPU E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 08 A12/07/2019 P/TREALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS AÇÕES DO PLANO INDIGENISTA P/IDENTIFICAÇÃO E INCLUSAO DO CADUNICO.
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2019NE000205 | 25/06/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARAME, BURITICUPU E SANTA LUZIA NO PERIODO DE 08 A12/07/2019 P/TREALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS
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2019NL000489 | 25/06/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023879 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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