CPF/CNPJ:
00001953420389
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000523
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89515/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REF. CINCO DIARIAS P/MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS P/REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TECNICO DAS EQUIPES DE GESTÃO DO CADUNICO E PBF, NO PERÍDO DE 20 A 24/05/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000083 | 07/05/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CINCO DIARIAS P/MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS P/REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TECNICO DAS EQUIPES DE GESTÃO DO CADUNICO E PBF, NO PERÍDO DE 20 A 24/05/19
|
2019NE000083 | 07/05/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. CINCO DIARIAS P/MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS P/REALIZAR MONITORAMENTO COM SUPORTE TECNICO DAS EQUIPES DE GESTÃO DO CADUNICO E PBF, N
|
2019NL000179 | 07/05/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012004 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,