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NOTA DE EMPENHO 2019NE000251

Favorecido

ANA CARLA F FURTADO
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00001110704739

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

000523

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

141836/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO AÇÕES PROGRAMA BOLSA FAMILIA__PERIODO: 22 A 26/07/2019__MUNIC.: AFONSO CUNHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000251 12/07/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO AÇÕES PROGRAMA BOLSA FAMILIA__PERIODO: 22 A 26/07/2019__MUNIC.: AFONSO CUNHA
2019NE000251 12/07/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5 DIARIAS PARA MONITORAMENTO AÇÕES PROGRAMA BOLSA FAMILIA__PERIODO: 22 A 26/07/2019__MUNIC.: AFONSO CUNHA
2019NL000636 12/07/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027743 17/07/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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