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NOTA DE EMPENHO 2019NE000682

Favorecido

PATRÍCIA DE SOUSA MOURA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00001030416303

Emissão:

23/10/2019

Plano Interno:

000520

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

229951/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/O MUNICIPIO DE CURURUPU-MA NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/REPRESENTAR A CONSELHEIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000682 23/10/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/O MUNICIPIO DE CURURUPU-MA NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/REPRESENTAR A CONSELHEIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS
2019NE000682 23/10/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE 3 DIARIAS P/O MUNICIPIO DE CURURUPU-MA NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 P/REPRESENTAR A CONSELHEIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS
2019NL001598 23/10/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052866 24/10/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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