CPF/CNPJ:
00069827044320
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
222961/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PROC.22961/19 PAG.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR OFICINA PARA OS BENEF.DOS PROJ.CADEIA PRODUTIVA DO CARANGUEIJO NO MUNIC. DE ARAIÓSES NO PERIODO DE 14 A 18/10/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000220 | 11/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PROC.22961/19 PAG.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR OFICINA PARA OS BENEF.DOS PROJ.CADEIA PRODUTIVA DO CARANGUEIJO NO MUNIC. DE ARAIÓSES NO PERIODO DE 14 A 18/10/19
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2019NE000220 | 11/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PROC.22961/19 PAG.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONDUZIR TEC. QUE IRA REALIZAR OFICINA PARA OS BENEF.DOS PROJ.CADEIA PRODUTIVA DO CARANGUEIJO NO MUN
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2019NL000829 | 11/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050385 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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