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NOTA DE EMPENHO 2019NE000173

Favorecido

JAIR SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00035158085315

Emissão:

16/09/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

200694/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECÔNOMICO P/FAMILIAS BENEF.DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000173 16/09/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECÔNOMICO P/FAMILIAS BENEF.DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC. DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16 A 20/09/19
2019NE000173 16/09/2019 173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.173 VALORES INCORRETOS
2019NE000175 16/09/2019 -173,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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