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NOTA DE EMPENHO 2019NE000119

Favorecido

KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00027650499200

Emissão:

06/08/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

163557/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE CURURUPU/ROSÁRIO/BACABEIRA E PRESIDENTE JUSCELINO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000119 06/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE CURURUPU/ROSÁRIO/BACABEIRA E PRESIDENTE JUSCELINO NO PERIODO DE 12 A 16/08/19
2019NE000119 06/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE CURURUPU/ROSÁRIO/BACABEIRA E PRESIDENTE JUSCELINO NO PERIODO DE 1
2019NL000491 06/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033194 09/08/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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