CPF/CNPJ:
00025095246821
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201925/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC.201925/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÔMICO DAS FAMLIAS DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC.DE ARAIÓSES NO PERIODO DE 23 A 25/10/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000206 | 04/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.201925/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÔMICO DAS FAMLIAS DO PROG.MAIS RENDA NO MUNIC.DE ARAIÓSES NO PERIODO DE 23 A 25/10/19
|
2019NE000206 | 04/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC.201925/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÔMICO DAS FAMLIAS DO PROG.
|
2019NL000791 | 04/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051746 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,