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NOTA DE EMPENHO 2019NE000279

Favorecido

FRANCISCO DE A SOUZA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00009483209404

Emissão:

18/11/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

249024/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS SANTO ANTONIO DOS LOPÉS, PRESIDENTE JUSCELINO E BACURI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000279 18/11/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS SANTO ANTONIO DOS LOPÉS, PRESIDENTE JUSCELINO E BACURI
2019NE000279 18/11/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PROC. 249024/2019 DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE SSAA NO PERÍODO 02 A 06/12/2019 NOS MUNICÍPIOS SANTO
2019NL001083 27/11/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062745 04/12/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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