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NOTA DE EMPENHO 2019NE000057

Favorecido

FRANCISCO DE A SOUZA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00009483209404

Emissão:

05/06/2019

Plano Interno:

000509

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

116987/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIAS E MEDICÃO EM OBRAS DE SSAA E ESTRADAS NOS MUNIC, DE AFONSO CUNHA/BARÃO DE GRAJAÚ/GONC.DIAS E PASSAGEM FRANCA NO PERIODO DE 10 A 14/06/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000057 05/06/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIAS E MEDICÃO EM OBRAS DE SSAA E ESTRADAS NOS MUNIC, DE AFONSO CUNHA/BARÃO DE GRAJAÚ/GONC.DIAS E PASSAGEM FRANCA NO PERIODO DE 10 A 14/06/19
2019NE000057 05/06/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PORTARIA 201/19 REFERENTE DIÁRIAS QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR VISTORIAS E MEDICÃO EM OBRAS DE SSAA E ESTRADAS NOS MUNIC, DE AFONSO CUNHA/BARÃO DE GRAJ
2019NL000221 05/06/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020402 07/06/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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