CPF/CNPJ:
00005937473302
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
259330/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20/12/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000317 | 22/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20/12/19
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2019NE000317 | 22/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS PROC. 259330/19 QUANDO VIAGEM PARA REALIZAR REUNIÕES NO POV.ITANS MUNIC. DE MATINHA COM OS BENEF. DA FABRICA DE GELO NO PERIODO DE 18 A 20
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2019NL001192 | 06/12/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066868 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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