CPF/CNPJ:
00000611017377
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000509
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117014/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONSUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE BACABEIRA/ROSARIO/VIANA E CURURUPU NO PERIODO DE 10 A 14/06/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000068 | 07/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONSUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE BACABEIRA/ROSARIO/VIANA E CURURUPU NO PERIODO DE 10 A 14/06/18
|
2019NE000068 | 07/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEM PARA CONSUZIR TEC. QUE IRÁ REALIZAR MEDIÇÕES E VISTORIA EM OBRAS DE SSAA NOS MUNIC. DE BACABEIRA/ROSARIO/VIANA E CURURUPU
|
2019NL000270 | 07/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021094 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,