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NOTA DE EMPENHO 2019NE000211

Favorecido

WAGNER FERREIRA MATOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00065200101387

Emissão:

21/05/2019

Plano Interno:

000485

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

99657/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000211 21/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA
2019NE000211 21/05/2019 1.041,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER FERREIRA MATOS NÃO REALIZADAS CONFORME PROCESSO 99657/2019.
2019NE000288 05/06/2019 -1.041,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO BANCO DE ALIMENTOS EM TERESINA-MA
2019NL000876 21/05/2019 0,00 1.041,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS PROCESSO 99657/2019
2019NL001072 21/05/2019 0,00 -1.041,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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