Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000324

Favorecido

MARCIA REGINA CUTRIM DE CARVALHO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00055056547387

Emissão:

07/06/2019

Plano Interno:

000486

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

114515/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR O MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE, SÃO MATEUS, TIMBIRAS, PERITORÓ, BERNARDO DO MEARIM, TRIZIDELA DO VALE, CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E TIMON-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000324 07/06/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR O MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE, SÃO MATEUS, TIMBIRAS, PERITORÓ, BERNARDO DO MEARIM, TRIZIDELA DO VALE, CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E TIMON-MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
2019NE000324 07/06/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR O MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA LEITE NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ALEGRE, SÃO MATEUS
2019NL001168 07/06/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021480 12/06/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,