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NOTA DE EMPENHO 2019NE000214

Favorecido

ANDRÉA CRISTINA SOUSA REIS SALES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00048267511334

Emissão:

21/05/2019

Plano Interno:

000505

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

101511/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Distribuição de Leite

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA PROGRAMA PAA LEITE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000214 21/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA PROGRAMA PAA LEITE
2019NE000214 21/05/2019 173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANDRÉA CRISTINA SOUSA NÃO REALIZADAS .
2019NE000292 05/06/2019 -173,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO-MA PROGRAMA PAA LEITE
2019NL000882 21/05/2019 0,00 173,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIAS NÃO REALIZADAS. PROCESSO 101511/2019
2019NL001077 21/05/2019 0,00 -173,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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