CPF/CNPJ:
00024863505353
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000486
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213118/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000825 | 10/10/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM CACHOEIRA GRANDE E PORÇAO DE PEDRAS -MA.
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2019NE000825 | 10/10/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO EM PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DA PSAN (PAA, CENTRAIS ,RESTAURANTES E VISITAS EM COMUN. BENEFICIADAS) EM
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2019NL003062 | 10/10/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051957 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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