CPF/CNPJ:
00012871753415
Emissão:
24/06/2019
Plano Interno:
000485
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110431/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO NAS ASSOCIAÇÕES /COOPERATIVAS E FORNECEDORES SOBRE O PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUN.BALSAS,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E VILA NOVA DOS MARTIRIOS -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000404 | 24/06/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO NAS ASSOCIAÇÕES /COOPERATIVAS E FORNECEDORES SOBRE O PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUN.BALSAS,FORTALEZA DOS NOGUEIRAS E VILA NOVA DOS MARTIRIOS -MA.
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2019NE000404 | 24/06/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO NAS ASSOCIAÇÕES /COOPERATIVAS E FORNECEDORES SOBRE O PROGRAMA PAA-LEITE NOS MUN.BALSAS,FORTALEZA DOS NOG
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2019NL001411 | 24/06/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024771 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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