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NOTA DE EMPENHO 2019NE000020

Favorecido

ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
R$ 76,50
 

CPF/CNPJ:

00003030960390

Emissão:

08/03/2019

Plano Interno:

000486

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

43436/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000020 08/03/2019 76,50 76,50 76,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para servidor participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
2019NE000020 08/03/2019 76,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para conselheiro participar da Reunião Ordinária do Consea-MA em São Luis-MA, Conforme Portaria Nº 33.
2019NL000043 08/03/2019 0,00 76,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB001382 18/03/2019 0,00 0,00 76,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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