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NOTA DE EMPENHO 2019NE002055

Favorecido

ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00003997578303

Emissão:

20/11/2019

Plano Interno:

000361

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

251080/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

referente a diária para o Secretário de cultura que irá participar de reunião para finalização do vídeo mapping natal do maranhão no dia 22 de novembro de 2019 na cidade de são paulo/sp, conforme portaria 291 e processo 251080/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002055 20/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a diária para o Secretário de cultura que irá participar de reunião para finalização do vídeo mapping natal do maranhão no dia 22 de novembro de 2019 na cidade de são paulo/sp, conforme portaria 291 e processo 251080/2019.
2019NE002055 20/11/2019 462,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA - SERVIDOR ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA - PROCESSO 251080/2019 - MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE002084, 140101-00001 2019NL005113
2019NE002084 29/11/2019 -462,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diária para o Secretário de cultura que irá participar de reunião para finalização do vídeo mapping natal do maranhão no dia 22 de novembr
2019NL004958 20/11/2019 0,00 462,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA - SERVIDOR ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA - PROCESSO 251080/2019 - MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE002084, 140101-00001 2019NL005113
2019NE002084 29/11/2019 0,00 -462,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060409 21/11/2019 0,00 0,00 462,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE 1(UMA) DIÁRIA - SERVIDOR ANDERSON FLAVIO LINDOSO SANTANA - PROCESSO 251080/2019 - MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 140101-00001 2019NE002084, 140101-00001 2019NL005113
2019NE002084 29/11/2019 0,00 0,00 -462,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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