CPF/CNPJ:
00062513893387
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000353
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123325/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias para supervisionar estabelecimentos registrados, supervisão a pedido de terceiros e vistoria em matadouro público a pedido do MP, nos Municípios de Arari, Presidente Dutra e Balsas - período de 10 a 14/06/2019. Conforme Portaria Nº 257 DE 10/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000580 | 11/06/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias para supervisionar estabelecimentos registrados, supervisão a pedido de terceiros e vistoria em matadouro público a pedido do MP, nos Municípios de Arari, Presidente Dutra e Balsas - período de 10 a 14/06/2019. Conforme Portaria Nº 257 DE 10/06/2019.
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2019NE000580 | 11/06/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Anna Karoline Amaral Sousa - 4,5 diárias para supervisionar estabelecimentos registrados, supervisão a pedido de terc
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2019NL001723 | 11/06/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021567 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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