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NOTA DE EMPENHO 2019NE000182

Favorecido

GABRIELA PATRICIA SILVA PORTELA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

00006152663393

Emissão:

18/11/2019

Plano Interno:

001622

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan/Tesouro/Controladoria para tratar de recursos de custeio, investimentos e liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, previstos para os dias 11/12/2019 à 15/12/2019, conforme ofício circular 439/2019 GAB-Agemsul.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000182 18/11/2019 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, participar de reunião junto à Seplan/Tesouro/Controladoria para tratar de recursos de custeio, investimentos e liberações financeiras, na cidade de São Luis/Ma, previstos para os dias 11/12/2019 à 15/12/2019, conforme ofício circular 439/2019 GAB-Agemsul.
2019NE000182 18/11/2019 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora com objetivo de solicitar a revisão de cargos, conferência da folha de pagamento do mês de Dezembro de 2019, particip
2019NL000627 10/12/2019 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067269 13/12/2019 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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