CPF/CNPJ:
00005775003330
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
243100/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO QUE GERA INSEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSP. RODOVIÁRIO . PELA NECESSIDADE CONSTATADA PELO LEVANTAMENTOS REALIZADOS POR ESSA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO. COM 4 DIÁRIAS E MEIA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000431 | 12/11/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO QUE GERA INSEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSP. RODOVIÁRIO . PELA NECESSIDADE CONSTATADA PELO LEVANTAMENTOS REALIZADOS POR ESSA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO. COM 4 DIÁRIAS E MEIA .
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2019NE000431 | 12/11/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019 PARA REALIZAR AÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE ANAJATUBA (COLOMBO) ITAPECURU MIRIM , VISANDO COIBIR O TRA
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2019NL002010 | 12/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058843 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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