CPF/CNPJ:
00088377342391
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
216154/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA NO PROJETO AGROINDÚSTRIA DA FARINHA DE SANTA RITA NO DIA 03/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001603 | 02/10/2019 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA NO PROJETO AGROINDÚSTRIA DA FARINHA DE SANTA RITA NO DIA 03/10/2019
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2019NE001603 | 02/10/2019 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA NO PROJETO AGROINDÚSTRIA DA FARINHA DE SANTA RITA NO DIA 03/10/2019
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2019NL004765 | 02/10/2019 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047260 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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