CPF/CNPJ:
00070570060397
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
0262816/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, SOB O TEMA SAÚDE E MORTALIDADE INFANTIL NOS DIAS 03 E 04/12/2019 NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA CONFORME PROCESSO Nº 262816/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002264 | 27/12/2019 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF, SOB O TEMA SAÚDE E MORTALIDADE INFANTIL NOS DIAS 03 E 04/12/2019 NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA CONFORME PROCESSO Nº 262816/2019.
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2019NE002264 | 27/12/2019 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA SR. ERDILAN DE SOUSA PARA APOIAR NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕE
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2019NL006836 | 27/12/2019 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073607 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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