CPF/CNPJ:
00070505870363
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
222236/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, JENIPAPO DAS VIEIRAS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001628 | 09/10/2019 | 410,50 | 410,50 | 410,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍPIOS DE ARAME, GRAJAÚ, JENIPAPO DAS VIEIRAS, SÃO ROBERTO E SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2019
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2019NE001628 | 09/10/2019 | 410,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO NOS MUNICÍ
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2019NL004906 | 10/10/2019 | 0,00 | 410,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049245 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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