CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
231056/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 21/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001696 | 18/10/2019 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 21/10/2019
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2019NE001696 | 18/10/2019 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS O
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2019NL005125 | 18/10/2019 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051999 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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