CPF/CNPJ:
00067683754315
Emissão:
17/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
102968/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA, IMPERATRIZ, ITINGA E MAGALHAES DE ALMEIDA-MA ENTRE 16, 17,20,21,23/05/2019. 4,5 DIÁRIAS.COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 102968/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000648 | 17/05/2019 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA, IMPERATRIZ, ITINGA E MAGALHAES DE ALMEIDA-MA ENTRE 16, 17,20,21,23/05/2019. 4,5 DIÁRIAS.COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO. PROCESSO Nº 102968/2019
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2019NE000648 | 17/05/2019 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA, IMPERATRIZ, ITINGA E MAGALHAES DE ALMEIDA-MA ENTRE 16, 17,20,21,23/05/2019. 4,5 DIÁRIAS.COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE S
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2019NL002022 | 17/05/2019 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015268 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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