CPF/CNPJ:
00065758471372
Emissão:
29/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14442/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para São Paulo-SP entre 11 a 18/01/2019. 7,5 Diárias. Participação em evento internacional de tecnologia da informação para ampliação de conhecimento prático e teórico na área de informática.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000175 | 29/01/2019 | 2.782,50 | 2.782,50 | 2.782,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para São Paulo-SP entre 11 a 18/01/2019. 7,5 Diárias. Participação em evento internacional de tecnologia da informação para ampliação de conhecimento prático e teórico na área de informática.
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2019NE000175 | 29/01/2019 | 2.782,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para São Paulo-SP entre 11 a 18/01/2019. 7,5 Diárias. Participação em evento internacional de tecnologia da informação para
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2019NL000210 | 28/02/2019 | 0,00 | 2.782,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000393 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.782,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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