CPF/CNPJ:
00060180716301
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
242143/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR E REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001781 | 04/11/2019 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR E REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 05 A 06/11/2019
|
2019NE001781 | 04/11/2019 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR E REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE
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2019NL005316 | 04/11/2019 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055334 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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