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NOTA DE EMPENHO 2019NE001301

Favorecido

TELMA MOURA DE OLIVEIRA
R$ 1.283,08
 

CPF/CNPJ:

00046765409149

Emissão:

28/08/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

179499/2019

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO Nº 179499/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001301 28/08/2019 1.283,08 1.283,08 1.283,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 REFERENTE AO PROCESSO Nº 179499/2019
2019NE001301 28/08/2019 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne01301, referente a adiantamento da despesa de consumo._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002180, 110124-00001 2019NL006323
2019NE002180 04/12/2019 -716,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 28.730 DE 04/12/2012 RE
2019NL003895 28/08/2019 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne01301, referente a adiantamento da despesa de consumo._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002180, 110124-00001 2019NL006323
2019NE002180 04/12/2019 0,00 -716,92 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038538 30/08/2019 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento de parte do empenho 2019ne01301, referente a adiantamento da despesa de consumo._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE002180, 110124-00001 2019NL006323
2019NE002180 04/12/2019 0,00 0,00 -716,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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