CPF/CNPJ:
00006178207328
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213001/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001570 | 27/09/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
|
2019NE001570 | 27/09/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A EQUIPE DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE VIANA-MA NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2019
|
2019NL004674 | 27/09/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046356 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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