CPF/CNPJ:
00066754623268
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
263604/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 263604/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 053/2019 para Fiscalização das Infraestruturas das MA`s, nos Municípios de Presidente Médici, Centro do Guilherme, Maracaçumé, Centro Novo, Anajatuba, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e Vargem Grande, no período de 29 à 30/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000991 | 28/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 263604/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 053/2019 para Fiscalização das Infraestruturas das MA`s, nos Municípios de Presidente Médici, Centro do Guilherme, Maracaçumé, Centro Novo, Anajatuba, Nina Rodrigues, Presidente Vargas e Vargem Grande, no período de 29 à 30/11/2019.
|
2019NE000991 | 28/11/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 263604/2019, concessão de 02 diárias conforme Memorando nº. 053/2019 para Fiscalização das Infraestruturas das MA`s, nos Mun
|
2019NL003960 | 28/11/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063041 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,