CPF/CNPJ:
00057168202391
Emissão:
15/02/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
331051/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA DATA DE 15.02.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000063 | 15/02/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA DATA DE 15.02.2019
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2019NE000063 | 15/02/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM NA D
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2019NL000055 | 15/02/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014864 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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