CPF/CNPJ:
00003722149320
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
140249/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARASERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA VISTORIA DE OBRAS DO DNIT PELO VICE-GOVERNADOR NO MUNICIPIO NEWTON BELLO-MA NO PERIODO DE 04 A 05/07/2019- PROCESSO N° 140249/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000418 | 03/07/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARASERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA VISTORIA DE OBRAS DO DNIT PELO VICE-GOVERNADOR NO MUNICIPIO NEWTON BELLO-MA NO PERIODO DE 04 A 05/07/2019- PROCESSO N° 140249/2019
|
2019NE000418 | 03/07/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARASERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA VISTORIA DE OBRAS DO DNIT PELO VICE-GOVERNADOR NO MUNICIPIO NEWT
|
2019NL001571 | 03/07/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025697 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,