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NOTA DE EMPENHO 2019NE000336

Favorecido

RAFAEL ARRAIS FERREIRA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00003571498313

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

124570/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10 Á 11/06/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000336 10/06/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10 Á 11/06/2019.
2019NE000336 10/06/2019 786,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da despesa empenha devido ao cancelamento da viagem conforme o processo n° 124570/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000459, 110121-00001 2019NL001751
2019NE000459 17/07/2019 -786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDA INSTITUCIONAL, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10 Á 11/06/2019.
2019NL001364 10/06/2019 0,00 786,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da despesa empenha devido ao cancelamento da viagem conforme o processo n° 124570/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000459, 110121-00001 2019NL001751
2019NE000459 17/07/2019 0,00 -786,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021147 11/06/2019 0,00 0,00 786,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da despesa empenha devido ao cancelamento da viagem conforme o processo n° 124570/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE000459, 110121-00001 2019NL001751
2019NE000459 17/07/2019 0,00 0,00 -786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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