CPF/CNPJ:
00002680194365
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
218767/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 218767/2019, conforme Memorando nº. 35/2019 concessão de 02 diárias para Participar da 1º edição da Conferência ETHOS, na qualidade de palestrante em Recife/PE, nos dias 14 e 15/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000815 | 08/10/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 218767/2019, conforme Memorando nº. 35/2019 concessão de 02 diárias para Participar da 1º edição da Conferência ETHOS, na qualidade de palestrante em Recife/PE, nos dias 14 e 15/10/2019.
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2019NE000815 | 08/10/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 218767/2019, conforme Memorando nº. 35/2019 concessão de 02 diárias para Participar da 1º edição da Conferência ETHOS, na qu
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2019NL003167 | 08/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048831 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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