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NOTA DE EMPENHO 2019NE000742

Favorecido

ANA CAROLINA PAIVA DINIZ
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

00002680194365

Emissão:

12/09/2019

Plano Interno:

000210

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

195938/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão da Política de Comunicação Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Processo nº. 195938/2019, concessão de 04 diárias para Participar do Curso Introdutório *Transformando Dados em Histórias* em Salvador/BA, no período de 26 à 29/09/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000742 12/09/2019 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195938/2019, concessão de 04 diárias para Participar do Curso Introdutório *Transformando Dados em Histórias* em Salvador/BA, no período de 26 à 29/09/2019.
2019NE000742 12/09/2019 1.572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 195938/2019, concessão de 04 diárias para Participar do Curso Introdutório *Transformando Dados em Histórias* em Salvador/BA
2019NL002874 12/09/2019 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042971 17/09/2019 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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